Enertronica

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Approvati i risultati semestrali al 30 giugno 2016

– Valore della produzione 68,7 Milioni di Euro

– Utile netto 2,7 Milioni Euro

Costituzione di Enertronica Construction Namibia

Apertura seconda finestra prestito obbligazionario

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2016

? Valore della produzione pari a Euro 68,7 milioni (Euro 19,8 milioni nel 1H2015)

? EBITDA pari a Euro 5,2 milioni (Euro 2,7 milioni nel 1H2015)

? EBIT pari a Euro 4,7 milioni (Euro 2,5 milioni nel 1H2015)

? Risultato netto positivo per Euro 2,7 milioni (Euro 1,4 milioni nel 1H2015)

? Patrimonio Netto pari a Euro 5,2 milioni (Euro 3,6 milioni al 31 dicembre 2015)

? Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) per Euro 12,4 milioni (PFN attiva per Euro 21,2 milioni al 31 dicembre 2015)

 

Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica S.p.A., società operante nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha approvato, nella seduta di ieri, la Relazione Finanziaria Semestrale di Enertronica Spa e di Gruppo al 30 giugno 2016.

Vito Nardi, AD di Enertronica, ha così commentato:

“I risultati semestrali di Enertronica testimoniano il processo di crescita del Gruppo principalmente sotto il profilo internazionale. Si tratta di un percorso ancora in evoluzione che sta portando Enertronica verso nuovi mercati non tralasciando, tuttavia, il contesto nazionale. Proprio dal mercato italiano si attendono, nei prossimi anni, potenzialità di crescita interessanti ed Enertronica sarà sicuramente pronta a cogliere queste opportunità”.

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2016

Il Valore della Produzione è più che triplicato rispetto al valore al 30 giugno 2015, passando da Euro 19,8 a Euro 68,7 (+246,99%);

L’Ebitda raddoppia da Euro 2,7 a Euro 5.227.049,00 (+95,29%), trascinando l’incremento dell’Ebit (da Euro2.452.679,00 a Euro 4.722.079,00) e dell’Utile Netto (da Euro 1.423.936,00 a Euro 2.717.067,00 con un incremento percentuale del 90,81%).

Il Patrimonio Netto passa da Euro 3.598.098,00 a Euro 5.191.688,00 (+44,29%)

La Posizione Finanziaria Netta (Cassa) passa da Euro 21.165.316,00 a Euro 12.442.928,00.

Il primo semestre 2016 è stato caratterizzato da una forte crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari grazie al consolidamento delle attività del Gruppo, soprattutto in campo internazionale e con particolare riferimento al mercato africano.

I risultati dell’esercizio 2016 sono positivamente influenzati dalle ottime prestazioni della controllata Enertronica SA Pty Ltd, la quale è impegnata nella realizzazione di due parchi fotovoltaici per un totale di 165 MW, la cui conclusione è prevista entro il primo semestre 2017.

Il controvalore della commessa, regolarmente in corso di svolgimento, è di circa Euro 170 Milioni cui si aggiunge, per ognuno dei parchi fotovoltaici, un contratto di manutenzione di durata quinquennale per un controvalore totale di oltre Euro 12 Milioni. I risultati del Gruppo risultano comunque in crescita anche enucleando i risultati attinenti alle commesse sudafricane. Il Gruppo Enertronica è infatti attivo, oltre che in Sud Africa in Eritrea, in Namibia ed in Messico.

Il perimetro di consolidamento include, oltre alla Capogruppo Enertronica S.p.A., le seguenti società: Enertronica SA pty ltd, controllata al 51%; Enertronica SGR srl controllata al 100%; Smartutility Spa, controllata al 95%; Enertronica Mounting Systems pty ltd, controllata al 55%; Enertronica Investments pty ltd controllata al 100%; Enertronica R4 pty ltd, controllata al 55%; Sertum Energy Namibia pty ltd; controllata al 70%; Unisun Energy pty ltd, controllata al 70%; Enertronica Construction Namibia pty ltd, società di nuova costituzione posseduta al 100% dalla Enertronica INV pty Ltd, la quale gestirà la costruzione dei campi fotovoltaici della pipeline namibiana per un fatturato complessivo di circa 13 Milioni di Euro a valere sugli esercizi 2017-2018.

Le controllate Enertronica RO ed Enertronica ASIA Pte Ltd sono state escluse dall’area di consolidamento in quanto, alla data di redazione della Relazione Semestrale Consolidata, erano non operative.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2016

Emissione Prestito Obbligazionario “ENERTRONICA 5% – 2016-2018”

Si segnala, in particolare, l’ammissione alle negoziazioni, in data 4 agosto 2016, di un prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA 5% – 2016-2018” (ISIN: IT0005204539), sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A..

La prima tranche del prestito è stata sottoscritta per l’importo complessivo di Euro 2.527.200, di cui per Euro 529.200,00 in sottoscrizione da parte di investitori professionali ai sensi dell’art. 34-ter lett.b) del Regolamento CONSOB 11971/1999 e, per la restante parte pari a Euro 1.998.000,00, in conversione attraverso un’offerta individuale di scambio riservata ai possessori delle obbligazioni “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%” (ISIN IT0005013344), emesse da Enertronica e quotate su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.

Costituzione Branch operativa in Messico

In linea con le linee guida del piano industriale 2016–2020, è stata costituita una nuova divisione operativa in Messico che, oltre a coordinare le attività sul territorio messicano, seguirà l’espansione del gruppo in America Latina. 5

L’avvio dell’operatività è stato sancito con la sottoscrizione di una Lettera di Intenti, con una delle principali Utility al mondo nel settore delle energie rinnovabili, per la realizzazione dell’ingegneria, delle opere civili e delle opere elettriche in relazione ad una centrale fotovoltaica da realizzarsi in Messico per una potenza di circa 100 MW. L’accordo sottoscritto è vincolante tra le parti con l’eccezione, come da prassi di mercato, di condizioni sospensive associate esclusivamente all’andamento della effettiva approvazione dell’impianto da parte degli organi competenti messicani. Il fatturato atteso associato a questa prima commessa, di competenza del 2017-2018, è di circa 13 milioni di Euro e non prevede la fornitura di componentistica.

Costituzione Enertronica Construction Namibia pty Limited

Al fine di semplificare le attività di costruzione dei campi fotovoltaici inclusi nella pipeline namibiana (comunicati stampa del 4/05/2016 e del 09/03/2016) si comunica che è stata costituita la società di diritto namibiano Enertronica Construction Namibia pty Limited. La società, posseduta al 100% da Enertronica INV Pty Ltd, ha in carico la costruzione di due impianti fotovoltaici per complessivi 12 MW in modalità full EPC per un controvalore di fatturato di circa 13 Milioni di Euro, oltre che ai relativi contratti di O&M. Il fatturato associato alle costruzioni sarà di competenza dell’esercizio 2017.

Apertura nuova finestra di sottoscrizione del prestito obbligazionario

Il Consiglio ha approvato, nella seduta odierna, l’apertura di un periodo di sottoscrizione aggiuntivo del prestito obbligazionario denominato “ENERTRONICA 5% – 2016-2018” (ISIN:IT0005204539), da emettere in una o più? tranche per un importo nominale complessivo massimo pari a Euro 8.002.800.

Nel corso della finestra di sottoscrizione compresa tra il 29 settembre ed il 14 ottobre saranno offerte in sottoscrizione ad Investitori Qualificati (come definiti dal regolamento del prestito obbligazionario) un massimo di n. 1.014 obbligazioni. All’atto della sottoscrizione delle obbligazioni, i sottoscrittori dovranno versare, oltre al prezzo di emissione delle stesse pari a Euro 5.400, un importo pari al rateo degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione. Le obbligazioni potranno essere sottoscritte sia mediante versamento in danaro del corrispettivo sia mediante scambio, a parità di valore nominale, con le obbligazioni convertibili “Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni convertibili 7,5%”.

Le nuove obbligazioni sottoscritte entro la fine del periodo di sottoscrizione aggiuntivo avranno le medesime caratteristiche di quelle emesse alla data odierna e saranno negoziate su ExtraMOT PRO al pari di quelle in circolazione. Le obbligazioni saranno emesse in data 17 ottobre 2016.

Evoluzione prevedibile della gestione

Lo scenario economico internazionale e del settore in particolare hanno determinato le scelte di riposizionamento strategico già avviate nel corso del 2012. In particolare, si è dato impulso al processo di internazionalizzazione e diversificazione del Gruppo, che ha permesso di ottenere risultati di particolare rilievo tra cui si ricorda l’apertura della divisione operativa in Messico.

In tale prospettiva il Gruppo ha deciso di proseguire il proprio percorso di crescita concentrandosi nelle 4 linee di business del Gruppo: EPC internazionale, produzione di sistemi di ancoraggio, Energia elettrica e gas, risparmio energetico ed attività di ESCO.

La Relazione finanziaria semestrale della Capogruppo e quella Consolidata al 30 giugno 2016 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet del gruppo Enertronica, www.enertronica.it, nella sezione “Investor Relations – Bilanci e relazioni”.


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